Tham khảo các CP có KQKD ấn tượng trên 2 sàn !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 23/07/2008.

938 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1819 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo các CP có KQKD ấn tượng trên 2 sàn !

    TJC - Lãi trước thuế 8,87 tỷ đồng, đạt 88,7% KH năm, EPS đạt 2,128đ





    Thị trường vận tải biển quốc tế trong nửa đầu năm 2008 tiếp tục chứng kiến những tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những tác động tiêu cực từ sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ, giá dầu thô tăng đột biến phá nhiều ngưỡng kỷ lục và tình trạng lạm phát leo thang ở quy mô toàn cầu. Trong khi các chỉ số trên các thị trường chứng khoán toàn cầu đều suy giảm hoặc trong tình trạng ảm đạm thì các chỉ số của ngành hàng hải, mặc dù có sự suy giảm đột ngột trong tháng 1và 2 năm 2008 nhưng đã phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, xác lập những kỷ lục mới. Ví dụ, chỉ số nhóm tàu hàng khô Baltic Dry Index [BDI] , tại thời điểm 02/01/2008 là 8891 điểm thì đến ngày 20/05/2008 đã đạt 11793 điểm, (cao nhất từ trước đến nay ) tăng khoảng 32,6% so với mốc đầu năm.



    Trong bối cảnh thị trường như vậy, là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải với ngành nghề chính là kinh doanh vận tải biển và các dịch vụ hàng hải, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (TRANSCO) vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá ấn tượng bất chấp những khó khăn, bất ổn và biến động của nền kinh tế trong nước và khu vực hiện nay.



    Kế hoạch kinh doanh năm 2008 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của Công ty đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 140 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 10 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 16% trên mệnh giá cổ phần.


    Căn cứ báo cáo tài chính quý II năm 2008, tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt 91.386.636.261 đồng, đạt 65,28% kế hoạch năm, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 8.868.685.431 đồng, đạt 88,69% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2008 đạt 2128.



    So sánh với cùng kỳ năm 2007, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh của Công ty đều cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu thuần tăng khoảng 222%, lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 313%.



    Lý giải cho những kết quả kể trên, ông Lê Tất Hưng, giám đốc điều hành Công ty cho rằng ngoài những nhân tố khách quan do điều kiện thị trường mang lại, thì còn một số nhân tố chủ quan nội tại của doanh nghiệp đóng góp không nhỏ vào kết quả đã đạt được. Đó là 1) định hướng kinh doanh đúng đắn, tập trung vào phân khúc thị trường hàng khô mà doanh nghiệp có kinh nghiệm và lợi thế cạnh tranh; 2) Chiến lược đầu tư phát triển đội tàu đúng thời điểm, phù hợp với quy mô vốn và khả năng quản lý của doanh nghiệp; 3) Kiểm soát tốt chi phí giá cả đầu vào và đầu ra của sản phẩm vận tải, cụ thể giá cước thuê tàu tăng nhanh hơn mức độ tăng của giá thành vận tải nên giá nhiên liệu và lạm phát cao chưa tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



    Nhận định về hoạt động kinh doanh của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2008, ông Lê Tất Hưng cho biết hầu hết các dự báo quốc tế đều tin tưởng thị trường vận tải biển thế giới trong quý III ít nhất sẽ vẫn duy trì mặt bằng như hiện nay. Theo kinh nghiệm tổng kết qua nhiều năm thì thị trường vận tải biển quý IV thường tăng trưởng chậm hoặc suy giảm so với giữa năm, nhưng kịch bản về một sự suy thoái mạnh với biên độ rộng của thị trường, đặc biệt là phân khúc vận tải hàng khô mà Công ty tham gia, là ít có khả năng xảy ra. Hơn nữa, các hợp đồng vận tải lớn của Công ty đã ký kết với các đối tác đến hết năm nay với giá cước có thể điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới.



    Trên cơ sở đó, nếu không có những biến động bất thường ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp, thì Công ty sẽ phấn đấu thực hiện hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm với mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cả năm 2008 đạt khoảng từ 180- 200% so với thực hiện năm 2007. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tích cực thu xếp nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư thêm 01 tàu vận tải hàng khô trong cuối năm 2008 hoặc quý I năm 2009.

    ----------
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    VTS: Lợi nhuận 6 tháng đạt 69% kế hoạch năm 2008





    Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của CTCP Viglacera (mã CK: VTS) đạt 5,9 tỉ đồng, bằng 463,3% so với cùng kỳ năm 2007 (1,2 tỉ đồng).

    Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VTS, doanh thu quý II của công ty đạt 13,7 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế trong quý II đạt 2,6 tỉ đồng.



    Doanh thu lũy kế 6 tháng của công ty đạt gần 31,6 tỉ đồng, bằng 47,4% so với kế hoạch năm 2008 (66,6 tỉ đồng).

    Lãi cơ bản trên một cổ phiếu trong 6 tháng của VTS đạt 4.605 đồng
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    TSC: EPS 6 tháng đầu năm đạt hơn 9.700 đồng





    (Theo CafeF) Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật Cần Thơ (mã: TSC- HOSE ) 6 tháng đạt 1315,77 tỷ đồng doanh thu và 192,974 tỷ lợi nhuận trước thuế.

    Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật Cần Thơ (mã: TSC- HOSE ) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008.



    Trong báo cáo hợp nhất , doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 1.315,770 tỷ đồng và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 100,909 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 6 tháng gần bằng kết quả kinh doanh năm 2007.



    Tuy nhiên các khoản chi phí: chi phí tài chính, chí phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.



    Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm của công ty đạt 9.741 đồng.

    Các sản phẩm kinh doanh của công ty: phân bón nhập khẩu, xuất khẩu gạo và các loại nông sản. Thị trường xuất khẩu :Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippine, Đài Loan, Africa, Hongkong, Úc, Mỹ, Nhật, Pháp?
  4. haiau0806

    haiau0806 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    0
    CAP CAP CAP

    Tin chính thức chưa ra nhưng LNST lũy kế 2 quý ước tính vượt 30% KH năm 2008.

    Những cổ phiếu ngọc trai này sẽ tăng vài lần mới xứng!
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    PET: Giải trình biến động kết quả kinh doanh





    Tổng CT Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí (Mã Ck: PET) giải trình biến động kết quả kinh doanh vượt quá 5% so với quý trước như sau:

    Theo báo cáo tài chính Quý IV/2007, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty đạt 16.321.904.509 đồng, lợi nhuận sau thuế Quý I/2008 đạt 50.578.554.608 đồng, tăng 209,8% so với Quý IV/2007.

    Nguyên nhân dẫn đến tăng lợi nhuận sau thuế Quý I chủ yếu do mảng kinh doanh điện thoại di động Nokia và kinh doanh phân đạm nhập khẩu trong quý I tăng.
  6. cdbienxanh

    cdbienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
  7. haihaigio

    haihaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    1
    =========================================
    còn 2 khủng long hoà phát và dpm đâu???.
    ACB lợi nhuận 1000tỷ trên vốn 2600tỷ thì thế nào????
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Giờ chưa phải lúc đầu tư vào khối ngân hàng , chứng khoán !
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tài chính quý 2/2008 - YSC





    : Báo cáo tài chính quý 2/2008 - YSC



    Chỉ tiêu
    Quý II năm 2008
    Luỹ kế từ đầu năm

    đến cuối quý này

    Năm nay
    Năm trước
    Năm nay
    Năm trước

    1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
    15,653,056,099
    13,735,072,404
    30,796,446,321
    25,476,006,295

    2. Các khoản giảm trừ doanh thu
    0
    0
    0
    0

    3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV
    15,653,056,099
    13,735,072,404
    30,796,446,321
    25,476,006,295

    (10 = 01 - 02)





    4. Giá vốn hàng bán
    11,708,836,388
    11,713,790,735
    23,526,773,764
    21,830,157,673

    5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ





    (20 = 10 - 11)
    3,944,219,711
    2,021,281,669
    7,269,672,557
    3,645,848,622

    6. Doanh thu hoạt động tài chính
    228,283,960
    309,297,657
    313,249,403
    609,169,296

    7. Chi phí tài chính
    145,607,122
    476,970,729
    370,174,125
    725,309,962

    Trong đó: Chi phí lãi vay
    145,607,122
    476,970,729
    370,174,125
    725,309,962

    8. Chi phí bán hàng
    720,628,422
    601,405,433
    1,340,004,278
    1,041,669,964

    9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
    1,065,138,069
    622,515,768
    2,186,152,279
    1,283,937,692

    10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh



    1,203,100,570

    [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]
    2,241,130,058
    629,687,396
    3,686,591,278


    11. Thu nhập khác
    151,106,270
    3,135,423
    518,050,530
    32,898,423

    12. Chi phí khác
    0
    0
    0
    0

    13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
    151,106,270
    3,135,423
    518,050,530
    32,898,423

    14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế





    (50 = 30 + 40)
    2,392,236,328
    632,822,819
    4,204,641,808
    1,235,998,993

    15. Chi phí thuế TNDN hiện hành (25%)
    598,059,082
    158,205,705
    1,051,160,452
    308,999,748

    16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại





    17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
    1,794,177,246
    474,617,114
    3,153,481,356
    926,999,245

    (60 = 50 - 51 - 52)





    18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
    2,493
    659
    4,382
    1,288
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    L10: Quý II lợi nhuận sau thuế tăng 169% so với cùng kỳ (CafeF) - Công ty cổ phần Lilama 10 (mã CK: L10) Lợi nhuận sau thuế quý II/2008 tăng 169% so với quý II/2007 và lũy kế tăng 104% so với 6 tháng đầu năm 2007.


    Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty cổ phần Lilama 10 (mã CK: L10) 6 tháng đầu năm đạt 135,9 tỉ đồng tương ứng 42,6% kế hoạch doanh thu cả năm 2008 là 318,8 tỉ đồng.

    Theo báo cáo kết quả kinh doanh vừa công bố, lợi nhuận sau thuế trong sáu tháng đầu năm đạt 7,8 tỉ đồng tương ứng 39% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2008 là 20 tỉ đồng.
    Lợi nhuận sau thuế quý II/2008 tăng 169% so với quý II/2007 và lũy kế tăng 104% so với 6 tháng đầu năm 2007.

    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 của L10 đặt ra là giá trị sản lượng đạt 398,5 tỉ, doanh thu thuần đạt 318,8 tỉ, lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỉ, tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ đạt 14%.

Chia sẻ trang này