Cổ phiếu chuẩn bị đạt mức lợi nhuận tối thiểu 100%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nitatqng5, Sep 15, 2008.

1063 người đang online, trong đó có 425 thành viên. 22:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2008
    Likes Received:
    0
    Cổ phiếu chuẩn bị đạt mức lợi nhuận tối thiểu 100%

    KHA: Kết quả mua cổ phiếu quỹ
    Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội (Khahomex) báo cáo kết quả việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:
    Tên công ty: Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội (Khahomex).
    Mã chứng khoán: KHA.
    Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 359 CP.
    Số lượng cổ phiếu đã mua lại làm CP ngân quỹ: 700.000 CP.
    Số lượng quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 700.359 CP.
    Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ.
    Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.
    Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 11/04/2008
    KHA: Mua cổ phiếu quỹ
    Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội thông báo việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:
    Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội
    Mã chứng khoán: KHA
    Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 700.359 CP.
    Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm CP ngân quỹ: 700.000 CP
    Số lượng quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 1.400.359 CP
    Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ
    Phương thức giao dịch: Thỏa thuận / Khớp lệnh
    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/05/2008 đến ngày 22/08/2008.
    KHA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
    Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội:
    Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Bến thành (Sunimex).
    Tên người đại diện tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Thi.
    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : TV HĐQT.
    Mã chứng khóan giao dịch: KHA.
    Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 16.234 CP.
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 3.092.927 CP.
    Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.
    Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000 CP.
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch : 3.097.927 CP.
    Thời gian kết thúc thực hiện giao dịch: ngày 02/07/2008.
    Nguyên nhân không giao dịch hết số lượng đăng ký: do giá cổ phiếu trên thị trường liên tục đi xuống trong thời gian qua, nên Tổng Công ty chỉ thực hiện giao dịch ở mức cầm chừng.



    KHA: Giải trình biến động kết quả kinh doanh
    Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội (KHA) giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2008 so với quý 4/2007 như sau:
    Do yếu tố chi phí vật tư, nguyên phụ liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao nhưng giá bán hàng hóa xuất khẩu đã ký kết chưa thay đổi do đó làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.
    Do tháng 02/2008 là kỳ nghỉ tết nên đã ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất giảm so với quý 4/2007 nhưng chi phí cố định không thay đổi (chi phí khấu hao, tiền lương, tiền thuê mặt bằng,...) nên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.
    Do tỷ giá USD giảm và lãi vay tăng cao so với quý 4/2007 nên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.
    Do biến động lao động sau đợt nghỉ tết nên ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất.
    Lợi nhuận trước thuế quý 1/2008 giảm so với quý 4/2007 nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận khác từ hoạt động kinh doanh quý 1/2008 giảm so với quý 4/2007. Quý 4/2007 đã phát sinh khoản thu nhập khác của Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn ?" SAVICO từ lợi thế thương mại (dự án 56 bến Vân Đồn và 20/57 Nguyễn Trường Tộ) : 6 tỷ đồng.
    Doanh thu bán hàng và dịch vụ quý 1/2008 tăng 0,68% nhưng giá vốn bán hàng giảm 12,67% so với quý 4/2007 nguyên nhân là do: tháng 12 năm 2007 có trích khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2007 vào giá vốn hàng bán quý 4/2007 : 509.130.142 đồng.
    Doanh thu hoạt động tài chính quý 1/2008 giảm 38,58% so với quý 4/2007 nguyên nhân là do:
    + Quý 4/2007 đã hạch toán bổ sung phần lãi cho vay 7 tháng đầu năm vào doanh thu tài chính.
    + Quý 4/2007 phát sinh lãi các khoản tiền gửi có kỳ hạn đến kỳ đáo hạn.

    KHA: Giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh
    http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2008/08/04/20080804-KHA-GIAI%20TRINH%20CHENH%20LECH%20Q2-2008_BT_.pdf
    KHA: Nghị quyết Hội đồng quản trị
    Công ty CP XNK Khánh Hội (mã CK: KHA) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

    - Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm là 44.691.166.343 đồng, so với cùng kỳ tăng 23% và đạt 20,60% so với kế hoạch năm 2008. Tỷ lệ doanh thu đạt thấp do trong kế hoạch doanh thu cả năm là 216 tỷ đồng, trong đó có 140 tỷ đồng doanh thu thuộc kinh doanh bất động sản của Chung cư Khánh Hội 2 đến cuối năm mới hoàn thành.

    - Về lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm là 11.548.750.011 đồng, trích quỹ dự phòng đầu tư chứng khoán 3.190.000.000 đồng và lợi nhuận trước thuế còn lại 8.358.750.011 đồng. Hội đồng quản trị Công ty xem xét khoản đầu tư ra bên ngoài công ty là 32.830.000.000 đồng, trong đó là đầu tư các dự án với các công ty bạn và hiện nay các công ty này đều hoạt động có hiệu quả và khoản trích dự phòng 10% là hợp lý. Sau khi trích thuế thu nhập doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế là 6.511.869.267 đồng.

    - Về Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản thực hiện được doanh thu 35.488.859.409 đồng đạt 54% kế hoạch năm 2008. Tuy nhiên, do biến động về tăng giá nguyên vật liệu, lương công nhân ? nên Phân xưởng hợp tác lỗ 739.177.788 đồng và Phân xưởng còn lại lãi 56.522.401 đồng.

    - Về Chung Cư Khánh Hội 2, đẩy nhanh tiến độ thi công để giao nhà cho khách hàng vào tháng 12 năm 2008 và tháng 01 năm 2009. Dự kiến dự án này đạt mức lợi nhuận trên 70 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ xem xét vào cuối năm để phân phối trong năm 2008 và một phần cho năm 2009.

    - Dự án cao ốc văn phòng 56 Bến Vân Đồn, Công ty tách ra (không còn hợp tác trong dự án của Công ty CP Rồng Vàng Phương Đông) để cùng Công ty Savico thực hiện đầu tư. Dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục xây dựng trong năm 2008, khởi công vào đầu năm 2009 và hoàn thành giữa năm 2010, kịp với tiến độ của dự án Đại lộ Đông Tây và đường hầm Thủ Thiêm của Thành Phố.

    - Công ty cũng đang tiếp tục xúc tiến các dự án cao ốc văn phòng ở 360 Bến Vân Đồn và các dự án liên doanh với các đơn vị trong Tổng Công ty Bến Thành.

    - Hội đồng quản trị công ty xem xét việc phát hành cổ phiếu thưởng 10% vào quý 4 năm 2008 từ nguồn vốn thặng dư của Công ty không thể thực hiện được vì không đáp ứng đủ quy định trong Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính (chỉ được sử dụng quỹ này sau 3 năm kể từ khi dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác). Hội đồng quản trị xem xét quyết định thực hiện mức chi trả cổ tức năm 2008 ít nhất từ 15% mệnh giá cổ phần trở lên. Trong tháng 8 năm 2008 sẽ làm thủ tục để tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5% / mệnh giá cổ phần.


    Thế mạnh và lợi thế
    Lợi thế về sử dụng đất trên địa bàn Quận 4 của Công ty với tổng diện tích được sử dụng, khai thác là 31.911 m2, trong đó đã chuyển sang đầu tư xây dựng chung cư là 11.500 m2. Ngoài ra, Công ty còn đang sở hữu 36.000m2 đất tại xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương (đã chuyển quyền SDĐ từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp).
    Cùng với quá trình chỉnh trang và kiến thiết đô thị, Quận 4 đã triển khai kế hoạch thực hiện đề án xây dựng Quận 4 trở thành Quận Dịch vụ. Từ tháng 10/2006, Quận 4 đã được Thành phố chính thức xác định là quận trung tâm nối liền với Quận 1. Theo kế hoạch này, Quận 4 đã tổ chức triển khai 5 nhóm dự án lớn bao gồm 38 dự án đầu tư trong giai đoạn 2006 ?" 2015. Các dự án đầu tư bao gồm xây dựng chung cư, cao ốc văn phòng, khu nhà ở, phố tài chính ?" ngân hàng, trung tâm thương mại ?" siêu thị, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Theo kế hoạch triển khai của Quận, Công ty đang xem xét việc tham gia vào quá trình này vào những giai đoạn phù hợp để bảo đảm mang lại hiệu quả tối ưu.

    LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ
    LNST 2008 dự kiến :
    - Tiền lời gửi tiết kiệm: 18 tỷ (tiền thu được từ chung cư khánh hội II, chưa sử dụng, gửi ngân hàng)
    - Tiền từ hdkd : 15 tỷ
    - Tiền từ bán chung cư khánh hội dự kiến pả vào quí III: 30 tỷ, quí IV: 20 tỷ ( còn lại hơn 25 tỷ pá vào 2009)
    => LNST 2008 dự kiến = 83 tỷ
    => EPS = 83/12.6 = 6580 đ/cp ( vđl 141 tỷ nhưng đã mua 1,4 tr cp quỹ)
    Vậy P/E = 2.73
    Tuy nhiên đây mới chỉ là lợi nhuận tối thiểu, chắc chắn đạt được.



    --------------------------------------------------------------------------------------------
  2. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2008
    Likes Received:
    0
    Nhà Thủ Đức (TDH) và tầm nhìn của Hội đồng quản trị
    Thứ hai, 4/8/2008, 14:19 GMT+7

    Bất chấp thị trường bất động sản đang giảm giá trầm trọng và mất tính thanh khoản, Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (mã giao dịch TDH) khẳng định, lợi nhuận sau thuế cho 2 quý cuối năm tối thiếu đạt 110 tỷ đồng, tương đương thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2008 là 7.200 đồng.

    Ngày 31/7 vừa qua, lần đầu tiên TDH đã công bố bản Nghị quyết HĐQT dài tới 10 trang trong đó đề cập chi tiết các chỉ tiêu tài chính, lợi nhuận 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm cũng như các biện pháp hoàn thành đạt và vượt mức lợi nhuận dự kiến. (Tham khảo nghị quyết này tại địa chỉ www.thuduchouse.com)

    Một biển quảng cáo về TDH tại Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh ATPvietnam.

    TDH không phụ thuộc vốn vay ngân hàng

    Một nguyên nhân làm lợi nhuận quý 2 của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là công ty bất động sản giảm so với quý 1 là do chi phí lãi vay tăng cao. Nhưng TDH không hề chịu ảnh hưởng của lãi suất cao bởi đến 30/6/2008, vay nợ ngăn hạn và dài hạn ngân hàng của TDH chỉ có 57,2 tỷ đồng, lãi suất vay 0,9%/tháng. Ông Nguyễn Khắc Sơn, Giám đốc Tài chính của TDH cho biết, cơ cấu sử dụng vốn đầu tư mỗi dự án của TDH là 25% vốn tự có, 60- 65% vốn huy động từ khách hàng và đối tác, chỉ có 10% vay vốn ngân hàng. Việc cắt giảm vốn vay ngân hàng từ năm 2007 đã giúp cho TDH không chịu sức ép lãi suất vay cao, nên chỉ tiêu thu nhập/vốn cổ đông (ROE) vẫn đạt được ở mức cao 20%/năm như kế hoạch. Ngọai trừ việc phát hành thêm 2,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2007 trong tháng 8 này thì Công ty sẽ hạn chế phát hành thêm cổ phiếu từ nay đến hết 2009 để đảm bảo chỉ số ROE trên 20%/năm và hạn chế việc pha lõang cổ phiếu.

    Việc gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu để tái đầu tư từ này đến hết năm 2009 được cơ cấu trên 90 tỷ đồng lợi nhuận 2008 giữ lại, 100 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009 cùng với bán 500 nghìn cổ phiếu quỹ mà TDH đã và đang mua trong năm nay. Công ty đang nghiên cứu tiếp cận nguồn vốn vay mới với lãi suất thấp từ các định chế quốc tế hoặc phát hành trái phiếu công ty, kể cả trái phiếu chuyển đổi.

    Có thể khẳng định, TDH có tình hình tài chính rất ?okhỏe?. Đến 30/6/2008, tổng tài sản của công ty đạt 1.425,6 tỷ đồng tăng 28,4% với đầu năm là 1.109,9 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn là 802,2 tỷ đồng chiếm 56,27% trong tổng tài sản. Trong đó số dư tiền, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tại ngân hàng là 174,4 tỷ đồng.

    Dự phòng đầu tư tài chính sẽ không đáng kể

    Sở dĩ lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm của TDH mới đạt 86,100 tỷ đồng tương đương 40% so với kế hoạch năm 2008 do doanh thu và lợi nhuận của dự án được ghi nhận một phần theo tiến độ thanh toán của khách hàng.

    Thứ hai, trên nguyên tắc cẩn trọng, Công ty đã lập dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn trong 6 tháng đầu năm là 16,3 tỷ đồng. Khoản dự phòng này đã làm tăng chi phí kinh doanh đồng thời làm giảm lợi nhuận trước thuế của công ty.

    Việc trính lập dự phòng đầu tư tài chính trong quý 2 cho các khoản đầu tư vào một số cổ phiếu niêm yết như SC5, PVI, PruBF1? là trích dự phòng tại thời điểm ngày 30/6/2008. Trong trường hợp xấu nhất thị trường tiếp chứng khoản tiếp tục giảm về mức VN Index hơn 300 điểm thì TDH trích dự phòng trong 2 quý còn lại tối đa chỉ là 10 tỷ đồng. Nếu chứng khoán tăng trở lại, các khoản trích lập này được chuyển về lợi nhuận. Các cổ đông hoàn toàn yên tâm, việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính chỉ ảnh hưởng mức độ thấp đến lợi nhuận của TDH.

    Về đầu tư tài chính dài hạn, trong quý 1 và 2 TDH hiện có các khoản đầu tư thêm là 112,69 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức liên doanh liên kết, góp vốn vào các dự án bất động sản ít rủi ro và dự án hạ tầng công nghiệp. Đó là dự án đầu tư khu nhà ở Phước Long B 21 tỷ đồng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư Phước Long và dự án Khu công nghiệp Thạnh Đức - Long An 100 tỷ đồng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần bất động sản dệt may (VnatexLand).

    Lợi nhuận tối thiểu 110 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm

    Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, sở dĩ TDH có thể đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối thiểu là 110 tỷ đồng trong 2 quý còn lại vì các sản phẩm bất động sản mang lại doanh thu và lợi nhuận cho TDH là sản phẩm nhà ở có giá bán hợp lý của dự án Bình Chiểu, là việc cho thuê ô vựa của Nhà lồng chợ B Chợ đầu mối nông sản Tam Bình, đồng thời một phần lợi nhuận nữa đến từ họat động tài chính của công ty. Việc các ngân hàng ?osiết nợ? người vay mua nhà đất cũng không hề ảnh hưởng gì đến kế hoạch lợi nhuận của TDH. Các hợp đồng bán hàng và cho thuê ô vựa hầu hết đã được ký với khách hàng và chờ thanh toán theo tiến độ.

    Cụ thể là dự án chung cư Bình Chiểu được bán phần lớn cho Ban đền bù giải tỏa các quận huyện theo giá thị trường để phục vụ tái định cư. Dự án khu nhà lồng chợ B chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã cho thuê kín gần hết 5300 m2 diện tích. TDH đang triển khai xây khu nhà lồng chợ C để đáp ứng kịp nhu cầu thuê ô vừa kinh doanh rất cao của thương nhân.

    Việc thu tiền bán và cho thuế sản phẩm của hai dự án này theo hợp đồng chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ bàn giao ô vựa của TDH cho khách hàng. Công ty đang tập trung bàn giao sản phẩm cho khách hàng để kết chuyển doanh thu và lợi nhuận trong năm nay. Ngoài ra, việc góp vốn bằng quyền sử dụng lô đất 11.195 m2 cho Công ty phát triển Nhà Daewon ?" Thủ Đức để thực hiện dự án Cantalvil giai đoạn 2 sẽ đóng góp lợi nhuận đáng kể trong năm nay. Dự án khách sạn TTTM La Sapinette Phan Chu Trinh Đà Lạt dự kiến sẽ đưa vào sử dụng khối khách sạn trong quý 1 năm 2009.

    Với kết quả lợi nhuận cao, HĐQT TDH sẽ xin ý kiến cổ đông về việc chi trả cổ tức 2008 bằng tiền mặt tối thiểu là 30%. Chi trả cổ tức đợt 1 sẽ thực hiện trong tháng 8/2008 với tỷ lệ 15%. Việc chia cổ tức đợt 2 sẽ được thực hiện sau khi ĐHCĐ phê duyệt.

    Một trong các biện pháp mà TDH đẩy mạnh thực hiện trong nửa cuối năm 2008 là làm tốt công tác xây dựng thương hiệu, công bố thông, quan hệ với nhà đầu tư để tăng cường sự hiểu biết của công chúng về giá trị cổ phiếu của TDH. Việc đa dạng hóa các sản phẩm bất động sản, tập trung phát triển dự án nhà ở có quy mô chất lượng giá cả phù hợp khách hàng có thu nhập trung bình đồng thời đẩy manh liên kết với đối tác nước ngoài tận dụng ưu thế vốn, công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm và đạt tỷ suất sinh lợi cao. TDH sẽ giữ vững vị trí blue chip trên TTCK.

    (Nguồn: Đầu Tư Chứng Khoán 4/8)

    LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ
    Giá trị sổ sách: 38400 đ/cp
    LNST theo được biết từ công ty thì năm nay sẽ đạt 195 tỷ đồng cao hơn kế hoạch 25 tỷ đồng.
    => EPS = 8660 đ/cp (Vđl 230 tỷ nhưng đã mua lại 500k cp quỹ)
    => P/E = 5.66
    (Trong khi đó SJS, NTL P/E >10)
    Xét về thương hiệu, và ngành thì TDH đang quá rẻ (Hôm nay nước ngoài bắt đầu mua vào)
  3. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2008
    Likes Received:
    0
    ALP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

    Công ty cổ phần Alphanam (mã CK: ALP) công bố Nghị quyết HĐQT với nội dung như sau:

    Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2008 của Tổng Giám đốc Công ty CP Alphanam với các chỉ tiêu chính như sau:
    Số TT Chỉ tiêu Số liệu 6 tháng đầu năm Tỷ lệ so với kế hoạch cả năm
    1 Tổng doanh thu 477,60 tỷ đồng 47,76%
    2 Lợi nhuận trước thuế 44,36 tỷ đồng 44,80%
    3 Lợi nhuận sau thuế 44,03 tỷ đồng 55,73%

    Điều 2: Quyết định một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2008 như:
    - Tập trung đẩy mạnh sản xuất vào các sản phẩm chủ lực của Công ty như thang máy, sơn, bao bì, composite.
    - Tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động đầu tư vào máy móc, tài sản cố định.
    - Giãn tiến độ đầu tư vào các dự án bất động sản của Công ty CP Đầu tư & Phát triển hạ tầng Vinaconex ?" Alphanam như dự án tại 47 Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) và dự án tại 215 Lê Lợi (TP Vinh) vì các nguyên nhân : Lạm phát cao; giá nguyên vật liệu, vật tư đầu vào như sắt thép, xi măng tăng cao; lãi suất vay ngân hàng ở mức cao; đầu ra cho sản phẩm bất động sản bị giảm sút. Những nguyên nhân trên dẫn đến việc đầu tư vào các dự án tại thời điểm này là không hiệu quả.
    - Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng như thang máy, sơn, bao bì. Giữ vững thị trường cũ như Campuchia, Cu Ba đồng thời mở rộng thị trường sang Ucraina, Tây Ban Nha...
    - Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sơn. Phấn đấu đến cuối năm 2008 sẽ đạt khoảng 2000 các cửa hàng và đại lý phân phối trên toàn quốc.
    - Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giảm lượng hàng tồn tại các kho hàng.
    - Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra với các chỉ tiêu : Tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức đạt >18%.
    Điều 3: Chuyển giao các hoạt động SXKD của khối cơ khí thiết bị điện Công ty CP Alphanam cho Công ty Liên doanh FUJI ?" ALPHA (Mô hình hoạt động của Công ty LD theo giấy phép đầu tư là Công ty Cổ phần). Khối kinh doanh thiết bị điện chuyển về Công ty CP Alphanam Cơ điện
    Giao cho lãnh đạo Công ty LD FUJI-ALPHA và Công ty CP Alphanam Cơ Điện phối hợp với nhau tiến hành các thủ tục chuyển giao, thực hiện các công việc chuyển giao liên quan đến nhân sự, kho hàng, tài sản... Hoàn thành việc chuyển giao vào ngày 1/8/2008.
    Điều 4: Quyết định việc thành lập Công ty liên doanh Sơn BOYSEN ?" ALPHA:
    - Vốn điều lệ dự kiến là 20 tỷ đồng.
    - Tỷ lệ góp vốn: Công ty CPAlphanam góp 49%, hãng sơn Boysen góp 49% và Ông Nguyễn Tuấn Hải góp 2%.
    - Nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất: Chủ tịch HĐQT sẽ do Alphanam đảm nhiệm, Tổng Giám đốc sẽ do Boysen bổ nhiệm. HĐQT bao gồm 4 người (Alphanam 2 người và Boysen 2 người).
    - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Hải và Ông Nguyễn Tài Minh Cường tham gia vào HĐQT của Công ty liên doanh Sơn BOYSEN ?" ALPHA.
    - Dự kiến Công ty liên doanh Sơn BOYSEN ?" ALPHA sẽ được thành lập và hoạt động vào tháng 9/2008.
    - Công ty liên doanh Sơn BOYSEN ?" ALPHA hoạt động theo 3 giai đoạn:
    1. Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp trên cả nước. Sản phẩm sơn được nhập khẩu từ hãng Boysen và bán trực tiếp tại thị trường Việt Nam.
    2. Giai đoạn 2: Chuyển bán thành phẩm của sơn trực tiếp từ hãng Boysen và thực hiện công đoạn cuối tại Việt Nam. Đồng thời hãng Boysen sẽ cử chuyên gia sản xuất sơn và một số máy móc sang Việt Nam.
    3. Giai đoạn 3: Sơn được sản xuất 100% tại Việt Nam. Dự kiến nhà máy sẽ được đặt tại TP Hồ Chí Minh.

    LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ
    LNST dự kiến năm nay đạt 120 tỷ (cao hơn kế hoạch, do lợi nhuận từ các công ty liên doanh mang lại)
    Hiện tại công ty đang nắm giữ hơn 3tr cp hòa phát (giữ từ lúc HPG chưa lên sàn với giá 2.0, sau khi chia tách giá chỉ còn khoảng 1.2) Sắp tới anh Hải sẽ đăng kí bán 50%. Nếu thành công lợi nhuận kiếm được khoảng 75 tỷ.
    Như vậy EPS dự kiến năm nay sẽ trên 3000 đ/cp
    => P/E = 4.83
    Còn nếu bán HPG thì EPS=5000 => P/E= 2.9

  4. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2004
    Likes Received:
    629
    KHA thì ok, TDH thì chưa đồng ý
  5. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2004
    Likes Received:
    629
    Riêng ALP thì tuyệt đối không dây. Ngày trước hồi OTC có bác hazi chim sẻ, không biết giờ này thế nào, nhưng đại diện cho một mẫu bơm thổi kinh hồn của anh Hải ALP. Lạy hồn, em sợ lắm
  6. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2008
    Likes Received:
    0
    Ngày mai TDH, SJS, NTL sẽ bắt đầu tăng, lương cầu sẽ từ vài tổ chức
  7. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2008
    Likes Received:
    0
    ALP đã bị dìm giá quá lố, thậm chí dưới giá giá trị sổ sách (1.72). Sắp tới bác sẽ thấy đội làm giá của anh Hai Sun vào cuộc như thế nào.
  8. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2004
    Likes Received:
    629
    Em không nói là ALP không lên được, em chỉ nói là làm giá thì kinh ba đời, lỡ vào mà nó làm giá bị trục trặc thì ăn đòn oan, sao bao nhiêu thằng ngon mà bác không xúc lại đi xúc thằng ALP làm gì, theo em tránh xa.
  9. nitatqng5

    nitatqng5 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 10, 2008
    Likes Received:
    0
    Cái gì cũng có 1 thời, chứ lúc tôi phím mua LBM, TYA, SHC thì bác nào cũng kêu tránh xa.
  10. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2004
    Likes Received:
    629
    Okie, gluck. Em chỉ thấy KHA là ngon

Share This Page